基数就是营业收入的,同学
A企业2021年主营业务收入1500万元,其他业务收入180万元视同销售收入60万元,a企业2021年发生广告费和宣传费210万元,其中40万元为不允许扣除支出 计算该公司本年可扣除的广告和业务宣传费金额。计算本年度广告和业务宣传费纳税调整增减额。回答上述业务应填写哪几个所得税申请表?
老师请问一下会算清缴广告费和宣传费调整明细表,有一栏本年计算扣除限额的基数是填营业收入额还是填营业收入*15%的数额呢
老师广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表(A105060)中第四列的:本年计算扣除限额的基数是不是填写当年的销售收入(不含税的)?我们平时做的广告牌、名牌、展位费是不是都应该计入销售费用的广告费用里面?或者业务宣传费?
广宣费,汇算清缴的表格,第四行,本年计算扣除限额的基数,怎么填写
公司有广告费和业务宣传费,第一行应该填写宣传费用,第四行本年计算扣除限额的基数应该填写的是什么?
货运代理业务中,供应商有个堆存费免堆期7天,现在超期了,产生的堆存费,如何处理,我个人理解应该这个货运代理业务单票成本,并与码头签订相关合同,请老师指导一二。
请问手工账明细账,除了固定资产,都需要本月合计和本年累计吗?
进项大于销项,做账时用把进项税都转到未交增值税里吗里吗?还是勾选多少,转多少?
我们公户上有钱,今天去支付时突然显示借方余额不足,钱也转不出去,是什么原因
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问小规模申报印花税,税种申报成营业账簿了,过了征期还能修改吗?
老师,你好,我想请问一下,我们是一个户用光伏安装服务,现在给下面的业务员结算业务费,我们使用的是第三方灵工平台,手续费为5.6元,平台给我们开6%的专票,比如我们计提业务费100元,使用平台就要先给平台充值合计105.6元,用平台给业务员支付100元业务费,平台给我们价税合计105.6元专票,不含税金额99.62,税额是5.9元,我想问下,实付的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时,我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时,分录怎么写呢
老师,刚从代账公司接回来的这家(A公司)账,这家没有员工发工资,但是交了社保;B公司发工资,不给交社保,但是从工资中扣了员工社保,挂着A公司的其他应付款。现在两家往来不平,A公司的社保也是平的,请问一下,这怎么调整呢?