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进项大于销项,做账时用把进项税都转到未交增值税里吗里吗?还是勾选多少,转多少?

2025-03-29 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-29 20:59

您好,不用,这个不用做账务处理的

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快账用户3059 追问 2025-03-29 22:45

没明白,平常做凭证,借方是写应交税费—应交增值税—进项税,月底不用做凭证,借方:应交税费—应交增值税—未交增值税。贷方:应交税费—应交增值税—未见增值税。月底不用做一张这个凭证吗?

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齐红老师 解答 2025-03-29 22:54

这个是产生交税才要对转,如果进大于销,直接留底申报,不用做账务处理

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齐红老师 解答 2025-03-29 22:54

结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税

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 您好,1 ,可以,不过这应交税费-待认证进项税额,是二级科目,不是一级科目,2 ,是转进进项多少,就在系统里面勾选多少?
2020-10-21
你好 1对  2转到转出多交增值税 
2022-08-13
是的,对的。其他的没有勾选的,你放到应交税费待认证。
2024-05-31
结转到转出未交增值税里面。
2021-11-02
你好,你可以按需要进行进项发票的认证,而不是全部认证了,这样账面和申报表的进项就是一致的。 每个月需要做进项税额,销项税额相应的结转处理。
2023-06-12
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