你好,填写营业收入的金额。
老师请问一下会算清缴广告费和宣传费调整明细表,有一栏本年计算扣除限额的基数是填营业收入额还是填营业收入*15%的数额呢
老师,您给看一下,汇算清缴的纳税调整明细表的广告费和业务宣传费,这里的税收金额,是填营业收入的15%吗?
汇算清缴-广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表-本年计算扣除限额的基数是填的主营业务收入+其他业务收入,还是只要填主营业务收入?
广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表里面本年计算扣除限额的基数是本年收入么?
请问:企业所得税里《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表》里的《本年计算扣除限额的基数》填什么数?
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好的老师
老师请问一下去年实收资本增加20万,需要申报资金账簿印花税吗
就是另外一个公司注资进入股,投资20万进来,需要交印花税吗
是的,需要缴纳印花税。
交多少呢
万分之二点五,如果你是小规模者,小型物理企业,还可以减半。
那去年没有交现在可以不交在汇算清缴这里吗
你好,你看一下你的税种认定里面是不是按年的。
当时你按年的时候申报了没有。
之前没有申报过
印花税按季度申报吧
税务局,我的信息,企业信息里面,你看一下这个每个企业不太一样的。
实收资本印花税大部分现在是按年申报。
没有看到呢
纳税人信息里面找一下。