同学你好 对的 是这样的
老师广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表(A105060)中第四列的:本年计算扣除限额的基数是不是填写当年的销售收入(不含税的)?我们平时做的广告牌、名牌、展位费是不是都应该计入销售费用的广告费用里面?或者业务宣传费?
老师,我在做汇算清缴,我们去年发生了广告费和业务宣传费,但是去年我们没有收入,填【广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表】的时候,没有收入,广告宣传费按实际发生金额填写吗?
汇算清缴里-A105060表(广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表)。表里的第四行:本年计算扣除限额的基数。请问这个是什么意思。里面的数字是自动带出来的,依据是什么呢。谢谢老师解惑
汇算清缴-广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表-本年计算扣除限额的基数是填的主营业务收入+其他业务收入,还是只要填主营业务收入?
广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表里面本年计算扣除限额的基数是本年收入么?
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我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那我这个第四列填写当年的销售收入。我把那些计入广宣费没有问题吧?
同学你好 这个可以的