您好 广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表中本年计算扣除限额的基数是营业收入金额
老师请问一下会算清缴广告费和宣传费调整明细表,有一栏本年计算扣除限额的基数是填营业收入额还是填营业收入*15%的数额呢
老师广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表(A105060)中第四列的:本年计算扣除限额的基数是不是填写当年的销售收入(不含税的)?我们平时做的广告牌、名牌、展位费是不是都应该计入销售费用的广告费用里面?或者业务宣传费?
汇算清缴广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表中,三、本年计算扣除限额的基数这个数值是怎么取值
汇算清缴里-A105060表(广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表)。表里的第四行:本年计算扣除限额的基数。请问这个是什么意思。里面的数字是自动带出来的,依据是什么呢。谢谢老师解惑
广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表里面本年计算扣除限额的基数是本年收入么?
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你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
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这个表的数据怎么求呢?
这个就填主表的营业收入栏次的金额就好了
老师,对了
填了收入金额就对了 是吗
我原来不知道是填收入的总金额,自己算了下是没超15%的啊,然后听您说的录了收入进去后扣除限额就出来了……跟我算的是一样的,然后本年支出没超过限额就不用调增了
本年支出没超过限额就不用调增 是的哈
感谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问