同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我们公司小规模纳税人,给别的公司开普票,因为现在普票没有税点钱,他们说给我们成本费用,这个成本费用怎么算呢。例如开100万普票给我们多少成本费用呢
请问我们是小规模月销售额不超10万,那么增值税不用交,附加税也不用交,我们开1%的普通发票,那么这个所得税怎么计算,比如售价10元(含1%的普税),成本5元(含普票),请给我列个公式,谢谢
老师我们小规模公司,本月开具的有3%的专票3万,也有开具1%的专票1万,还有普票12万,这个增值税申报表都是怎样填报
我们是小规模,对方要求开3%的增值税专用发票,比如我这个季度增值税专用发票开了10万,普票开了10万,我专票按3%计算,普票虽然没达到季度30万,但也还是要按1%计算了?
我们是第三方代开发票,我们是b,a公司不能直接给医院开票,让我们帮开,给医院,a公司开给我们,以前我们是小规模,1%税率,10万发票,对方给我们95000万发票,我们收5个点,现在我们是一般纳税人税率13%,对方1%的专票10万专票,对方开多少,我们收几个点,13%的专票,10万的话,对方开多少给我们,收他几个点,1%普票收几个点
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您好,专票10万税率1%,增值税100000 * 1% = 1000元,附加税税率12%:1000 *(7%%2B3%%2B2%) = 120元, 企业所得税按25%约 24720元,如果小微企业5%约 4944元。所有税率我们公司承担是小微企业的话,所有税费1000%2B120%2B4944=6064
小微企业享受减半政策,并且我们公司给对方开具了10万成本票,税费还这么多吗
您好,那也就是企业所得税4944不用交,我们是换票呀
那附加税不考虑减半吗?
您好,是的,要考虑减半,增值税1000%2B附加税60=1060