同学你好 对的 是这样的
所得税汇算清缴发生广告费,A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表什么意思,没有跨年就不要填这个表了吗??
所得税汇算清缴发生广告费,A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表什么意思,没有跨年就不要填这个表了吗??
请问老师,企业发生的广告业务宣传费没有超过营业收入的15%,汇算清缴时还需要把当年发生的广告和业务宣传费金额以及营业收入填入广告业务宣传费纳税明细表吗?
老师,我在做汇算清缴,我们去年发生了广告费和业务宣传费,但是去年我们没有收入,填【广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表】的时候,没有收入,广告宣传费按实际发生金额填写吗?
老师,你好!汇算清缴时本年发生的广宣费需要填(广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表A105060)这张表吗?
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
那说按收入的15%可以税前扣除,是什么时候操作?
你这个没法税前扣除 得调增
去年没有收入,去年的广告费就全额不能扣除的意思吗?结转到以后年度再扣除?
对的 要全额结转到下年
老师,我有部分广告费记在开办费里面,有部分直接计入业务宣传费了,填广告费和业务宣传费那张表,是填那两个的合计数吗,还是不填开办费的?
同学你好 对的 你做账和报税最好是分开 汇算清缴的时候是什么费用就填写在哪一栏
如果把开办费里面的广告费填到广告费那张表了,再填开办费是不是把填在广告费的金额减下来就可以?
同学你好 嗯 这样就可以