你好 正常做分录就可以了,维护费发票 借 管理费用 280 贷 银行存款 280 借 应交税费-减免税款 280 借 管理费用 -280
老师好请教一下,计提增值税 ,销项减进项剩余金额,还是在减去上期留底,还有280元税控盘维护费,结转增值税分录
9月份销项税大于进项税,而且还有一张税控维护费280元,应该怎么做分录
企业本月取得税控盘维护费的发票,并且进项税额大于销项税额,月底不需要做结转,那进项税额和销项的余额怎么办
本月付税控系统维护费280元,收到发票,但是本月进项大于销项,会计分录怎么做,报税时减免表需要填吗
销项58470.14 进项55466.03 有个税控盘维护费减免280 一般纳税人的会计分录怎么做
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
老师,一般纳税人购进的二手车发票上没有税额,只有15000,卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票,报增值税税率应该是多少?卖出价时5000,销项税怎么算?卖出分录怎么写?
老师 这个在哪里看需要交多少企业所得税?
公司的植物新品种权纠纷案胜诉了,对方打的侵权赔偿款怎么做账,需要交税吗
增值税附表4加计扣除数,本期数是自动带出来来的吗?怎么算出来,大概是高新引起?
高新加计扣除增值税怎么计算出来?
本单位是家门诊部,刚开始上线电子发票,门诊电子发票如何冲红操作?
增值税附表4加计抵减额,在主表里要填在哪里?是不是本期实际抵减税额里填一我下就可以。大概是高新
老师利润表的年累计加上负债表年初的等于期末的
那未交增值税不就是高了280元吗
我的意思能不能把这个减免和转出未交增值税放在一个分录里
你好 未交增值税是减少了280元的。
老师,我9月份进项60442.29 销项58384.38 差额2069.91 税控维护费280 老师你给我个具体分录
你好 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 60442.29 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 60442.29 借 应交税费-应交增值税-销项税额 58384.38 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 58384.38 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280 贷 应交税费-减免税额 280
老师,现在的印花税是做在管理费用里,还是做在营业税金及附加里
你好 印花税属于税金及附加科目。
老师,还有一个小问题,就是2019年打9月份有几张出差住宿开的专票,回来把票搞掉了,当月抵扣了,现在没票,我想转出,怎么备注,怎么做分录。
你好 直接摘要写清楚就可以了 分录 借 费用 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出