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9月份销项税大于进项税,而且还有一张税控维护费280元,应该怎么做分录

2020-10-25 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-25 10:13

你好 正常做分录就可以了,维护费发票 借 管理费用 280 贷 银行存款 280 借 应交税费-减免税款 280 借 管理费用 -280

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快账用户8869 追问 2020-10-25 10:14

那未交增值税不就是高了280元吗

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快账用户8869 追问 2020-10-25 10:15

我的意思能不能把这个减免和转出未交增值税放在一个分录里

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齐红老师 解答 2020-10-25 10:15

你好 未交增值税是减少了280元的。

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快账用户8869 追问 2020-10-25 10:21

老师,我9月份进项60442.29 销项58384.38 差额2069.91 税控维护费280 老师你给我个具体分录

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齐红老师 解答 2020-10-25 10:25

你好  借  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 60442.29   贷 应交税费-应交增值税-进项税额 60442.29   借 应交税费-应交增值税-销项税额 58384.38  贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 58384.38  借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280  贷 应交税费-减免税额 280

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快账用户8869 追问 2020-10-25 10:52

老师,现在的印花税是做在管理费用里,还是做在营业税金及附加里

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齐红老师 解答 2020-10-25 10:54

你好 印花税属于税金及附加科目。

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快账用户8869 追问 2020-10-25 11:18

老师,还有一个小问题,就是2019年打9月份有几张出差住宿开的专票,回来把票搞掉了,当月抵扣了,现在没票,我想转出,怎么备注,怎么做分录。

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齐红老师 解答 2020-10-25 11:20

你好 直接摘要写清楚就可以了 分录 借 费用  贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出

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你好 正常做分录就可以了,维护费发票 借 管理费用 280 贷 银行存款 280 借 应交税费-减免税款 280 借 管理费用 -280
2020-10-25
使用先后顺序自己决定就可以,先用后用都可以。
2023-09-12
您好,可以暂时不填写,等到抵扣的时候在填写,谢谢!
2020-12-03
你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
2021-03-31
1、纳税人购买金税盘的会计分录, 借:管理费用, 贷:银行存款(或现金), 2、月底的会计处理,由于是直接抵减的增值税应纳税额(含简易征收办法的应纳税额),故该部分抵减的税额视同于已经缴纳的税额,则会计分录为: 借:应增税金—未交增值税(一般纳税人), 贷:管理费用
2022-08-11
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