您好,新电子税务局,这个操作,【我要办税】-【发票使用】-【发票开具】-【红字发票开具】 电子税务局,进入【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】模块,点击【红字信息确认单录入】功能,(1)选择票据:输入查询条件,找到要红冲的蓝字发票,然后点击右侧的“选择”蓝色按钮;(2)信息确认:核对发票信息,选择红票的票种,选择开具红票的原因,如需部分冲红则录入相应的数量/金额,确认信息无误后点击提交,即可成功发起红字信息确认单。如果是无需对方确认的情况,则销售方可以直接在【红字发票开具】功能模块中开具红票(确认单状态,对方纳税人名称,录入方身份输入后查询后显示在下方,点开票红字发票就开好了);如果需要对方确认的情况,则需要等待对方在【红字信息确认单处理】模块进行确认后,再由销售方在【红字发票开具】功能模块中开具红票。
老师你好,商贸零售业开的带清单的那种电子普通发票,如果发生部分货物退回,退回的这部门能直接开负数发票吗?还是要把以前的票红冲掉,重新开票。
上个月的电子普通发票开错了,需要冲红?如何操作。UK单机版
2021年收的进项发票(专票),现在要部分红冲,发票提供者之前是税控盘开票,现在是全电票系统。我家还是税控盘。现在发票提供单位在开票系统中提交了红字信息确认单。我单位税控盘如何操作处理?
老师,请问一下,我们是销售方,11月份开出的电子专票10万,客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲,只冲5千。现在怎么开红冲发票,具体如何操作
我们企业是民办医院,类型为民办非企业单位,通过财政厅非税收入收缴系统开出的门诊收费票据,这部分收入如何申报增值税?电子税务局获取不到这部分金额,是要手动填写吗?填在哪个位置?
09年购买的教练车原值895100,2024年4月把车卖了,卖了29821元,之前一直没有折旧,我把差额865279计入了营业外支出,今年汇算清缴的时候,税局风险推送说营业外支出调整异常,我该怎么办
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
24年工资支出总额,工商年报填应付职工薪酬借方还是贷方 24年无计提工资,23年计提的未发完,在24年发,24年发了20000元。 工商年报应该报哪个数
老师您好!请问申报企业所得税预交表时,可以填写9弥补以前年度亏损 吗?,填报金额=23年企业所得税年报-企业所得税弥补亏损明细表中的 可结转以后年度弥补亏损的亏损额合计金额+24年1-12月净利润亏损金额吗?(24年企业所得税年报还没申报)
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师,计提工资,包含社保等个人承担部分,该怎么做分录
公司开展奖励积分活动,凡购买中药饮片,每消费10元可获得1个积分,1积分可抵减为1元人民币,累积积分可在次月购买商品时进行抵减,客户共消费100000元,可获得10000个积分,根据公司历史经验,估计该积分的兑换率为80%,当日,收到刷卡支付营业款99500元,扣除刷卡手续费500元,怎么做账务处理