朋友您好,我看懂了,是我们进项太多了,不想勾选这么多,申报时账和增值税申报表要核对上,所以先做在 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
老师,最后一个这个进项税怎么算的,我没看懂
@廖君老师,老师,在吗,那个应交税费你解释的我没听懂
老师,请问下,没有勾选的进项税额进什么会计科目@廖君老师
@廖君老师,老师在吗,这个进项税我怎么没看懂
@廖君老师,老师在吗,你看左边的这个抵扣发票勾选跟这个不抵扣发票勾选,啥意思这是,我都看晕了?
老师,最近在找工作,有2个工作。您会选哪个。上下班工作时间一样。a 线上烘焙类连锁店总部,向上发展中,21年起步,工资可以,单休,人际关系简单,工作内容主要负责采购流水记账,办公环境一般。离家7公里。 b 新开业的商业街,筹建中,酒店 服装 还有一家,3 4个老板为了节约成本,共同找一个的会计,离家3公里,双休,工资可以。都有保险。
三年以上收不回的应收账款做了营业外支出,汇算时填报了a105090、未做调增处理,是不是正常这样填报就可以了,相关资料留存备查就行对吗?需要符合什么条件才可以税前扣除已经跟老板说的很清楚,后续有什么问题,老板说自行承担,可以吗?不然我得丢工作!
老师,我们公司有个员工月工资7000,领导让我算一下还要给他最高发多少奖金,个税应纳税所得额的税率把控在10%以内。这种要奖金单独计算和合并计算分别来算呢?这个员工没有买社保,也没有专项附加扣除。
老师,汇算清缴的这个账载金额不是应该填累计贷方发生额吗?为什么他这里填的是累计借方发生额?有点看不懂了
老师您好 以权益结算到底计还是不计应付职工薪酬 两张图里面画红线的表述又什么不一样吗?求老师解答 谢谢
老师,个人独资企业和合伙企业为什么是非法人组织?他们怎么就不具有法人资格了?什么是法人资格?
三年以上收不回的应收账款做了营业外支出,汇算时填报了a105090、未做调增处理,是不是正常这样填报就可以了,相关资料留存备查就行对吗
老师,好。怎么写一个公司的财务分析报告
C选项是要选吧,这题是出错了吧
23年度汇算时有一笔收不回来的应收账款四万多,老板要求作为营业外支出处理掉,汇算时填了a105090,未做纳税调增,因为是老板要求的,老板说很多年了确定收不回来了,当时我也详细跟老板说了需要哪些资料才能满足税前扣除条件,老板就写了份说明给我作为记账依据,剩余的资料他说不需要我多处理了,正常扣除就行了,审计那边也吃了可以扣除的审计报告,可以吗
现在是 她之前的会计 把税务局申报的 跟我们账上不一致 怎么 对这个差距呢
您好,申报时乱勾选进项,根本没有这个发票入账导致的么
老师,我现在在电子税务局哪里找这个认证清单
您好,要一个一个月导出勾选明细 电子税务局查看以前勾选发票的记录: 选择税务数字账户中的【发票勾选确认】。在发票勾选确认中选择【抵扣类勾选】。在抵扣类勾选中选择【统计确认】——【查看历史确认信息】。点击查看历史确认信息后,选择【税款所属期】后即可查看,例如纳税人目前税款所属期为8月,可选择7月及以前的所属期,即可查询统计结果。如需打印或导出发票统计表可点击下方“打印”/“下载”按钮。
9嗯呢查出来跟我们的账上对不上
您好,那就是乱勾了,把这部分入账 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-老板 先把应交税费保持账和申报表一样
老师是不是应该是在电子税务局里面查到的未勾选,跟勾选抵扣的这些要能跟账上对的上,才是对的呢?
您好,电子税务局里面查到已勾选统计的,跟我们账上的 应交税费——应交增值税(进项税额) 能对上就行了
老师,我们同事说的去亿企代账里面的快捷勾选去跟账上对,不是进电子税务局对?
哦哦,咱有 亿企代账 确实是的在 亿企代账里核对
现在您跟我讲下思路,该怎么下手呢?
您好,亿企代账里 也是下载我们勾选过明细嘛,一样的处理
您知道告诉我,怎么操作的吧
朋友您好,我没有买亿企代账,具体点哪个模板导出来我写不了,核对的方法是一样,勾选的明细和我们入账的明细核对
老师,现在快捷勾选上的未勾选发票金额,跟账上。对不上?之前会计做的。我没明白为啥对不上,现在意思找到原因调账对吗?
您好,是的 未勾选发票 和 应交税费-待认证进项税额 这个科目余额核对 已勾选发票 和 应交税费——应交增值税(进项税额) 核对 找到差异我们再调整