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老师,我10月份开了一张空调专票出去,因为进项票还没有进来,做账的时候忘记暂估成本了,我可以补录在11月份吗?

2024-01-13 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-13 09:13

您好,是可以补充记录的

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快账用户9734 追问 2024-01-13 09:16

那我11月份那个暂估的票回来了,已经抵扣了,这样要怎么样冲减分录呢?我暂估的分录是这样的:借:主营业务成本2200,贷:应付账款-暂估2200,实际的空调进项是3427(含税)

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:17

空调是用来出售还是?

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快账用户9734 追问 2024-01-13 09:17

出售的,我公司卖空调的一般纳税人企业

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:18

您好,那您没发票入账做暂估,收到发票红字冲回暂估,再按发票重新做账

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快账用户9734 追问 2024-01-13 09:22

那我那个进项发票有很多空调型号是开在一起的,我直接把我的暂估红冲掉,然后把那张进项发票全部结转在一起也可以吧,不用在单独结转这个暂估的正确金额吧

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:22

是需要按型号冲回暂估

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快账用户9734 追问 2024-01-13 09:24

我知道啊,我的意思是说那个暂估的型号跟其他型号开在一起了,然后其他型号的空调也抵扣了,就是我结转成本的时候,那个暂估的金额要单独做一笔分录出来吗?

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:28

是的,也是需要单独一笔

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您好,是可以补充记录的
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你好可以的 可以补做
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一块把余额结转进来就可以 之前做的是借主营业务成本贷库存商品吗?
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您好,这个的话是可以11月补的
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同学你好! 可以在11月补进去的
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