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老师我们是购买方10月份开的红字信息表但是10月份申报的时候忘记进项转出了,现在11月份可以补进去吗

2023-12-04 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-04 15:25

同学你好! 可以在11月补进去的

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快账用户5921 追问 2023-12-04 15:26

会比对不成功吗

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齐红老师 解答 2023-12-04 15:31

同学你好!  在实务操作中,会有各种申报遗漏现象发生的,因此,可以在自查到的那个月进行补申报处理。 分2种情况: 1)一般情况下,不会 比对异常。 2)如果异常,税局显示的差异原因是合理的,就直接申报 不用进行特殊处理。

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快账用户5921 追问 2023-12-04 15:32

主要是我们申请单10月份开的,他们负数发票十一月份才开出来,这样的话正常情况我们按照哪一个月份

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齐红老师 解答 2023-12-04 15:35

同学你好,按照你说的这个情况的话,就应是在11月处理,哪个月开红票,就在哪个月处理

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快账用户5921 追问 2023-12-04 15:36

好的,因为我十月份没有转出也正常申报成功了,十一月份申报的时候不转出也成功转出也成功,被搞迷糊了

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齐红老师 解答 2023-12-04 15:54

同学你好,是这样的,没有给你说清楚,很抱歉。 因为是11月开的红票,所以,在12月初进行 【11月的增值税申报】时,把这个红票 的进项税填写在申报表上,

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