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老师,就是10月份的申报期到15号截止,10月份的增值税还没有申报,如果现在我们做开票系统做红字信息表填写(购买方),销售方也这两天开了红字发票给我们,这样的转出还可以填写在10月份的属期吗?不应该是属于11月份的吗?

2021-11-04 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 10:00

您好 是的 11月份的红字发票信息表 应该在下个月申报的时候做进项税额转出申报

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快账用户4530 追问 2021-11-04 10:06

就算10月份的税还没申报也不能填写在10月份的报表中做转出,对吧!本来我们是销售方,是购买方说他们10月份的税还没有报,他们有几张发票需要填写红字信息表,让我这两天给她开红字发票加开正确的蓝字发票,说不影响她10月份做转出!

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齐红老师 解答 2021-11-04 10:08

10月份的税还没申报也不能填写在10月份的报表中做转出 是的 

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快账用户4530 追问 2021-11-04 10:12

嗯好的,我也这么跟她说应该现在填写的红字信息属期是11月份的,可对方非的要强调说因为他们10月份的税还没申报,不影响转出!

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齐红老师 解答 2021-11-04 10:13

是的 这个是10月所属期的申报 现在开具 是11月份所属期

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您好 是的 11月份的红字发票信息表 应该在下个月申报的时候做进项税额转出申报
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2021-11-08
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