1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
#提问#老师:公司2019年7月购入一辆商务车,原值867808.23元,税金95307.7元,计提折旧48个月,累计折旧188929.07,净什678879.16,预计净残值43390.41。2020年7月份卖了870000元,会计分录怎么处理
我们出售了一台车,固定资产原值122859.96元,扣除了残值,残值按5%计算,为6142.998元,用的年限平均法月折旧额,每月折旧2431.6元,现折旧22个月,累计计提折旧53495.2元,卖出的价格是不含税90000元,增值税另缴纳了11700元,请老师帮我看看我这固定资产清理该怎么做账,带着残值我不知道该怎么做,麻烦老师帮我写一个完整的固定资产清理
老师,卖二手车,分录,借,固定资产清理(这个数据是什么,怎么来的)累计折旧(就是购入到卖出的折旧额)贷固定资产(这数据是原值还是去掉了净残值的)
老师,现在公司账上有一辆车已经折旧完了,还有个残值这要怎么处理,然后这辆车这个月卖掉了,该怎么做账,麻烦老师具体说下,写下具体的分录,原值是290685.84,期末累计折旧276141.55
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
老师您好,新工地产生考证费用,要怎么记科目
老师早上好!企业所得税年报中的累计折旧资产计税基础是怎么算的呢,还有税收折旧摊销是怎么算的
你好,老师,请问24年12月有笔费用要在汇缴调增,放管理费用的,请问25年的账务处理是先红冲24年这笔费用吗
老师早上好!请问,所得税季报,账还没做好的情况下,能不能先估数填报?税法上允许这么操作吗?
老师用于研发人员的差旅费,需要怎样单独做账
单位涉及到退税问题,强制申报之后,税务机关在申报日最后一天还没解锁,那么退税的话是需要在申报日最后一天前完成吗?还是税务机关解锁之后当月的任意一天呢?
哪位老师帮我做一下这题谢谢
收到员工负数工资退回,因为有扣社保工资不够支付社保钱,会计分录应该怎么做
老师,一般纳税人企业,购入商品时,专票跟普票各自怎么入账
表格中怎样显示计算过程