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我们单位10月份新来的开票员开错了一张红字发票信息表,但是是月底开错的,11月才发现,因为跨月,只能将进项税额在报10月份增值税的税额转出, 11月份我们将红字发票正确的开给了客户, 但是错误的在税控盘撤销不了,在12月份的月初错误的红字信息表才撤销,我们该怎么报11月份的增值税呢?

2020-12-09 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-09 09:56

同学你好 按照开了红字发票的申报

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快账用户3898 追问 2020-12-09 09:58

11月份再报一次进项税额转出吗

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快账用户3898 追问 2020-12-09 09:59

我们的财务他说要去税务大厅更改10月份的报表,这是为什么

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齐红老师 解答 2020-12-09 10:01

更改了10月份的就不用在11月份转出了,一般是开红字发票的当月做变动

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同学你好 按照开了红字发票的申报
2020-12-09
你好 你申报不了 要找税务局那边给你处理下 或者你直接去当地税务局去报下 税
2020-11-12
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
你好,当时没有撤销成功的话,你要先做进项转出,再去修改申报表
2021-03-05
你好 ; 开错了的话娿上传给税务局没有 ; 上传了找税务局专管员给你删除了重新开即可
2021-10-20
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