你好,你们是采购的一方吗?
老师,外购的商品作为客情送给客户的账务处理怎么做?外购商品进项税额要转出吗?
老师 采购商品的进项税额,做出口退税的时候,进项税额不需要结转出来吗?
采购了原材料,发生退货和退款,分别怎么做账务处理,需要进项税额转出吗
商贸企业,采购的商品发生了退货,需要做进项税额转出处理,怎么做会计分录
老师好!采购商品退回,进项税额需要转出吗?如何做账务处理
老师为什么追问不了,也加不了群我说的是员工当月也没有来填报销单,只是从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的费用发票,然后他次月才来填报销单报销,你的意思是当月也要自己把费用票打印出来做账吗?这样如果费用单比较多先做账了,后面他来报销会做重复吧,
老师,员工报销费用必须是他啥时候来报销啥时候再做账吗,比如他3月费用,从勾选平台和税务取得发票都可以看到出差发票,,但他次月才来报销,
参加国补的家用电器,原价799参加国补的价格679.15,到账679.15元,中间的差额入账怎么入账
固定资产月末摊销的摘要怎么写
请问小规模纳税人本年度是否必须交工会经费
老师,当月员工出差费用,次月才来报销,是什么时候做账啊,因为当月从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的发票只是没有来报销,是不是次月他报销的时候再做账啊那这样是不是当月账上待认证就和勾选平台未勾选会不一致,可以不一致吗
老师,请问个体工商户变更经营者姓名需要什么材料
外贸企业出口退税,出口发票税率开错为13%,没有内销,怎么申报增值税?多交的附加税可以退吗?
应该属于2025年销售对应的成本,在2023年就错计入成本了,这种情况下,2025年就没有对应成本了,账上需要做调整,需要更正2023年度汇算清缴吗?怎么更正?需要更正哪些申报
公司卖了一套二手房,差额征税,房子在外地,在外地缴纳了产权转移印花税,那么季度再申报时需按买卖合同缴纳印花税吗?差额征税这种是买卖合同印花税是按差额前还是差额后的计算?
是采购方
那你们是这么做账的借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
这一步不应该是应交增值税,进项税额的负数吗
进项税和负数也是可以的,效果是一样的
然后再把这个转到未交增值税对吗
对,然后再和你计提增值税的时候一起结转就行
借 库存商品 红字 进项税 红字 贷 应付账款 红字 第二步: 借:进项税额:对应正数 贷:进项税额转出 正数 第三步: 借:进项税额转出 正数 贷:未交增值税:对应正数 老师看我这样做对吗
对,没错的,就是这么做的
老师,那就是这个退货的这个增值税之前抵扣了,比如是13,这个月要把这个13的税交了是吗?
对,肯定是要交的,因为你做转出了
除了转出,还能做其他处理吗
这个就不需要再做其他的处理了
意思是采购退货的这个进项税,必须要交对吧?
对,就这笔来说你肯定是需要交的
好,明白了,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!