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外贸企业出口退税,出口发票税率开错为13%,没有内销,怎么申报增值税?多交的附加税可以退吗?

2025-04-04 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-04 15:30

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-04-04 15:32

 您好,红冲错误发票,重新开具正确税率的发票。附表一: 在“免税销售额”栏填写出口销售额,对应“免税项目”列(如第18行)。主表: 免税销售额自动汇总至主表第8栏“免税销售额” 2. 多交的附加税(城建税、教育费附加等)通常不可直接退还,但可向税务机关申请抵减未来应纳税额。

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快账用户9569 追问 2025-04-04 15:33

企业没有内销,那这个附加税就不能退了吗?

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齐红老师 解答 2025-04-04 15:36

您好,我们这个是特殊情况 了,需要跟专管员协商,没有国家层面的文件来匹配了

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快账用户9569 追问 2025-04-04 15:38

老师,我看到其他地方有人把错误的税率发票强行报0,跟税管员写明情况。不知道广州这种操作可行?

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齐红老师 解答 2025-04-04 15:42

 您好,这个还真不是普遍性的,每个人的理解也不一样,我们去沟通下嘛 因什么原因误开13%税率发票(发票号多少),实际业务为出口免税,申请本次增值税申报按0%处理,并承诺在X月X日前完成红冲更正。

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快账用户9569 追问 2025-04-04 16:01

老师,我刚强制申报为正确的,等税管员通知,有问题再跟他沟通

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快账用户9569 追问 2025-04-04 16:02

因为税额实在太大了,附加税金额也不小,所以退不了的话实在承担不起

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快账用户9569 追问 2025-04-04 16:02

现在已经按免税的填报上去了

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齐红老师 解答 2025-04-04 16:04

哦哦,这样行的,我们这个情况专管员能理解的,现在企业生存这么难

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快账用户9569 追问 2025-04-04 16:08

这个税金是我承担,毕竟是我开错了,到时候税局电话我跟他说明情况,进项税额已经退税成功了的。就是出来发票没注意不小心开错了

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齐红老师 解答 2025-04-04 16:09

哦哦,这个问题不大的,我们又没有偷税,只是搞错了,现在调整过来

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快账用户9569 追问 2025-04-04 16:10

感谢老师,我担惊受怕好几天了,希望能顺利通过

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齐红老师 解答 2025-04-04 16:11

会的,不用担心,我们不是大问题

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就是说,你正常在你的电子税务局申报的时候,在附表二里面把这一部分进项税额要做转出。如果说你不退税的话,这个你也是不能抵抗,你只要做转出处理。对外销售的发票是可以享受免税的。
2020-12-02
同学你好,出口的产品免增值税,相对应的进项税额,去申请退税,
2022-03-16
你好,发票上的税率为13%,产品的法定退税率是9%,那么这笔发票的退税按照法定退税率9%进行退税。原因是,税法规定,所得税申报时,超过法定税率的部分,不予退税。 拓展知识:在税收征管方面,退税即依据有关税收法律,把税收征收机关已经征收的税款退还给纳税人。主要有两种情况:一种是根据法律规定,按照有关规定退还纳税人支付的税款,如收支平衡法中的退税;另一种是根据税收行政处罚的裁定,对纳税人不当征收的税款退还,如违法退税。
2024-12-04
同学你好,剩下的15000元,不用缴纳附加税,不用缴纳增值税,不可以退了。   (1)不予抵退的增值税:   借:主营业务成本;   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。
2021-12-12
你好,这个大体上是不影响的,要是问起来说明一下情况就可以了
2021-11-15
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