咨询
Q

老师,请问能将这笔前几个月的计提并发放的工资:管理费用300元中的一部分直接调账为销售费用-工资100元吗 借:管理费用-工资300 贷:应付职工薪酬300 调为:借:管理费用一工资200 销售费用一工资100 贷:管理费用一工资 300

2023-09-17 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-17 16:09

你好这个调整是可以的

头像
快账用户1234 追问 2023-09-17 16:17

我调了4个月,但财务软件最后管理费用工资的科目余额是包括调账增加金额的累计数,大于实际金额,销售费用的余额是正确的,这是为什么

头像
齐红老师 解答 2023-09-17 16:20

你把贷方改到借方红字试试

头像
快账用户1234 追问 2023-09-17 16:28

老师,可以了,这是为什么呢,那我的社保费用也可以这样调是吗

头像
齐红老师 解答 2023-09-17 16:31

损益类科目只有结转时在贷方记得,其余的也要这样处理

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好这个调整是可以的
2023-09-17
您好,计提工资的分录就是这个,二级科目一般都是工资,社保费就是社保费、福利费就是福利费,这是规定,没有管理费用—应付职工薪酬这种科目 借:管理费用—工资 销售费用—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资
2020-12-15
借管理费用工资5000, 贷应付职工薪酬工资5000, 借应付职工薪酬工资5000, 贷银行存款5000,-个税 应交税费,个税300×3%。
2024-09-19
你好,这个不对的,如果是从工资里扣除的话,都应该计提在工资里面。借管理费用,工资6300,贷应付职工薪酬,工资6300。
2024-05-14
借应付职工薪酬工资,贷制造费用、管理费用,然后再做实际的借管理费用工资、制造费用工资,贷应付职工薪酬工资。
2022-12-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×