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老师计提借管理费用\\工资8000,管理费用\\职工工资\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\工资8000,应付职工薪酬\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\工资9000,这怎么调账?

2023-01-08 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-08 11:29

您好!老师正在看题目

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齐红老师 解答 2023-01-08 11:33

您好! 借:应付职工薪酬-工资1000 贷:应付职工薪酬-福利费1000 借:应付职工薪酬-福利费1000 贷:应付职工薪酬-工资1000

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快账用户2016 追问 2023-01-08 12:05

老师你这个调账应该正确

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齐红老师 解答 2023-01-08 12:06

您好!是的,你调一下,然后再看下科目余额表是不是变成实际情况了

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你好 ,贷 应付职工薪酬-工资 付数 贷 应付职工薪酬-福利费 正数 发放时 借方做同样的分录就可以了。
2023-01-08
你好,你这个没有跨年,直接把这分录红冲做过就可以
2023-01-08
你好,这个就是 借 应付职工薪酬-工资 贷 应付职工薪酬 -福利费 
2023-01-08
您好!老师正在看题目
2023-01-08
同学你好 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-01-04
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