借,借银行存款,贷,应交税费, 借,应交税费,贷利润分配,未分配利润。 用这一个方法,因为跨年了。
我公司正在申请注销,经查漏报19年4-6月财务报表,后去大厅补报,在大厅申报时发现利润表营业税金及附加金额小于城建税及教育附加之后,系统提示金额有误,无法保存。经查,是因为该年补缴了18年的税款,当时的补缴分录是借 未分配利润 贷 应交税费,借 应交税费 营业外支出滞纳金 贷银行存款(小规模企业账务简单,所以有未走以前年度损益调整科目),利润表计算统计了补缴部分。现在我应该怎么调整报表,不会影响后面的财报?可以直接把补缴部分从利润表里剔出来吗?请各位老师指点
中嘉创新实业集团旗下北京辉煌房地产有限公司为增值税一般纳税人,2021年销售其2016年1月取得的普通标准住宅楼,适用简易计税方法,该项目总面积2万平方米,支付土地使用权价款8500万元,发生拆迁补偿费1000万元、直接建筑成本6000万元、绿化工程费用200万元、利息费用520万元(利息费用未超过同期银行贷管理费用1100万款利率,但无法提供金融机构证明)、元、销售费用800万元。房地产开发企业开发房地产时发生的开发费用准予扣除的比例为国家规定的最高比例。公司营销部门制定出两种方案第一种方案是以13800元单位平均售价挂牌第二种方案是以12900元单位平均售价挂牌要求:计算两种方案的净利润并进行决策说明:1.该企业适用税率如下:企业所得税税率为25%,附加税包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加直接按12%计算。2.数据计算结果保留2位小数;请问这题的增值税,房产税,附加税,土地增值税,利润总额怎么算
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了,但是2025年发生销售退回,冲红其中发票15元,请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开),我12月份时已经计提附加税,借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方,1月份的红冲,税款也退回公户了,请问一下冲红导致附加税多计提,该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??麻烦详细回答,谢谢
老师,现在把2月的发票红冲了,2月还需要交税吗,发票开错了,
我们是接受金融机构委托外包的,银行给我们贷款返利,是收入,我们返给车行返利,是成本,这样对吧?但是呢,有一部分是返利给渠道个人的,提供不了我们发票,该怎么操作
员工工资得计算问题咨询 基本月工资3200 整月不请假在加200元 2月份28天 上班26天 休息不带薪2月份工资应该发多少
老师,小规模做收入时,增值税直接按照1个点计提就可以吧
老师你好,这个月申报增值税的时候有张发票开错了,现在要作废重开,那这个增值税我是不是要先交,下个月他会退回来这个税收吗
老师,私车公用,租金发票代开,是可以按年开吗?除了开发票外,还可以怎么操作?老板不去代开票,还让无偿使用
员工工资得计算问题咨询 基本月工资3200 整月不请假在加200元 2月份中有春节2天没上班 2月份工资应该发多少,计算方法
老师,麻烦问一下,我们公司是商贸企业,我们销售番茄酱开出去的发票单位是按袋算的,然后开进来的票单位是按箱,这样可以吧?
工人用劳务发票并交税来领工资,我这边还需要申报个税吗?
老师你好,请问一下外贸企业有提供劳务的业务吗?这个是怎么开始?能退税吗?