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1月份计提工资,借管理费用\\\\\\\\工资8000,冬季取暖费借,管理费用\\\\\\\\职工工资\\\\\\\\福利费1000,贷:应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000元,贷方,没有分应付职工薪酬\\\\\\\\福利费1000,贷,应付职工薪酬\\\\\\\\工资8000,这怎么办?发的时候,借应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000,这又怎么办?

2023-01-04 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 12:30

你好;     你现在调整即可;  借应付职工薪酬-工资9000 贷 应付职工薪酬- 福利费1000 ;  应付职工薪酬-工资1000 ;  或者是直接做 :借应付职工薪酬-工资1 000 贷 应付职工薪酬- 福利费1000 

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快账用户1547 追问 2023-01-04 13:55

发工资时,借,应付职工薪酬\\工资90000,怎么调账?

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齐红老师 解答 2023-01-04 13:58

你好 ;    你看看上面分录都给你咧的那么清楚了。          

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职称:注册会计师,税务师

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