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只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,老师为啥刚才要她那么操作后,资产负债表就平衡了呢?资产负债表要平衡的话是我做账做平的呀,哈哈

只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,老师为啥刚才要她那么操作后,资产负债表就平衡了呢?资产负债表要平衡的话是我做账做平的呀,哈哈
2025-03-06 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-06 11:16

中午好呀,把这个1408写在负债表的公式里了,报表取到数就平了嘛,我们做账,借贷相等,肯定是平的嘛

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快账用户4988 追问 2025-03-06 11:20

好的老师,只要它平了几天,老师我这里忘记摊销了,呜呜,前面几个月月的,然后开办费我想换成装修,已经它就是建材款

好的老师,只要它平了几天,老师我这里忘记摊销了,呜呜,前面几个月月的,然后开办费我想换成装修,已经它就是建材款
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齐红老师 解答 2025-03-06 11:26

 哦哦,借:180102-003  -4894     借:180101-003  4894,都在 借方, 这样开办费的余额就到装修费了。 下面的办公费和装修费没摊没事的,3月开始摊销好

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快账用户4988 追问 2025-03-06 11:29

老师,我又反结账去修改啦,哈哈

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齐红老师 解答 2025-03-06 11:39

呀,好财务,一点也不怕辛苦的

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快账用户4988 追问 2025-03-06 11:41

老师,没有忘记摊销,它自动摊销的,我只是把开办费换成了装修,嘿嘿,然后我想把四季超市装修的汇总一下,我长期待摊费用-装修的科目余额额表还是它的明细账呀

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齐红老师 解答 2025-03-06 11:42

哦哦,我们这个系统不错,长期待摊费用也是自动的,我们还是手工摊销呢

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快账用户4988 追问 2025-03-06 12:10

嘿嘿,老师月底计提工资我没有附原始凭证,因为工资没有出来,人员也不稳定,哈哈

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齐红老师 解答 2025-03-06 12:13

您好,可以没附件的,这个是计提没事的,反正下月要冲回的

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快账用户4988 追问 2025-03-06 13:14

好的,老师您看下这个跟澳峰公司的往来,第一次往来是在12期帮澳峰公司付工资,用的其他应收款科目,第二次往来就是1期收到澳峰公司转的备用金,第一次和第二次汇总一下就是我们还欠澳峰55765元,在3期收到澳峰公司的备用金5万,这个其他应收款怎么是负数105765呀,我觉得应该是55765呢,哈哈,老师您看看

好的,老师您看下这个跟澳峰公司的往来,第一次往来是在12期帮澳峰公司付工资,用的其他应收款科目,第二次往来就是1期收到澳峰公司转的备用金,第一次和第二次汇总一下就是我们还欠澳峰55765元,在3期收到澳峰公司的备用金5万,这个其他应收款怎么是负数105765呀,我觉得应该是55765呢,哈哈,老师您看看
好的,老师您看下这个跟澳峰公司的往来,第一次往来是在12期帮澳峰公司付工资,用的其他应收款科目,第二次往来就是1期收到澳峰公司转的备用金,第一次和第二次汇总一下就是我们还欠澳峰55765元,在3期收到澳峰公司的备用金5万,这个其他应收款怎么是负数105765呀,我觉得应该是55765呢,哈哈,老师您看看
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快账用户4988 追问 2025-03-06 13:19

老师,我算错了,是这么多,嘿嘿,就是其他应收款这里是负数我不理解,哈哈,其他应收款在贷方的意思就是我们不收回来的钱有这么多是吧,余额是负数不太好理解

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齐红老师 解答 2025-03-06 13:30

对对,其他应收款的贷方也表示我们欠澳峰的钱,

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