同学你好 税负率的话这个影响的因素就是缴税金额和收入
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
我问的社保问题,意思就是我们现在有一个总公司,有很多门店,每一个门店是单独核算的,然后我们其中一个店的店长从三月份开始交社保,社保,我们公司是给员工补500,剩下的员工自己出,当时三月到六月的社保。三月到五月,因为六月工资还没发,三月到五月的社保哦,需要那个门店承担的500块钱,门店没有把钱支支出都是总公司给他承担了,现在七月总公司让他把那1500块钱补出来就转到总公司账上,那我在做账的时候,我的资产负债表的银行卡余额肯定是要跟当月流水一样,我怎么样,让他跟七月的流水一样,那一千五是没办法分摊到一分摊到345月的对吗,那我直接在七月作为管理费用支出,影响七月的报表。还有个问题,新成立一个有限公司,实际无业务发生需要做税务关联,报税吗?
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
我是会计小白,然后我们公司帮A公司代付款给B公司,出纳已开发票。现在出纳有个问题:我们税负率是千分之三,每个月固定交税差不多在三千左右,帮A公司代付了1000万以后,她自己算的是要交3万多的税,直接按照(1000×千分之三)算的。这种算法是不是不对?如果对方开相同金额和税费的发票,那么对税负率会不会有影响啊?还是说没影响,我刚来也不太懂,她问的时候我也没太听懂她说的到底什么意思
我们2023年12月份取得一张专票,已做成本价税分离入账。然后2024年3月份对方说金额开多了 ,就把这张发票红冲了,又重新开了一张。今年三月份我们的账务处理为 收到红冲发票 借以前年度损益,贷 应付账款。收到重开的票 借 以前年度损益 进项 贷应付账款。这样做出来后以前年度损益的余额为-26万。现在我们报国税的财务报表,他们的净利润计算是利润总额-所得税费用。然后我们的净利润公式是利润总额-所得税费用-以前年度损益。就导致最后的净利润不对我的问题一:我们做的账务处理对不对?问题二:软件公司说的这个算法不是直接影响了我们的企业所得税了吗?本来按照减以前年度损益的我们的净利润是-99万,如果不减以前年度损益我们的净利润又是-125万多。所有是到底要不要减以前年度损益
员工3月4号入职,单休4天,怎么算应出勤天数?是不管多久入职都可以在入职后休假4天吗
老师,公司是一般纳税人,生产制造门料板的,属于金属制品业,增值税税负率控制在多少合适?
老师:如果只卖地,算土地增值税时,能扣除城建税,教育费附加,地方教育费附加吗?
老师,员借支2850给员工发开门红包,退回余款300,会计应该怎么做账务处理?
请问老师,单位是加油站,专管员说:我们超过标准损耗转出的进项税,在企业所得税汇算清缴中是怎么处理的。
老师好,公司自查发现上一年度跨区域涉税事项的项目有一笔开了发票,但是没有预缴增值税和所得税,请问现在发现了,是否可以在发现当月在没有开发票的情况下进行预缴的操作?
A公司一般纳税人(开9%普通发票)将房屋转租给B公司,B公司又将房屋转租给个人,开5%普通发票,请问B公司可以适用5%税率吗?
老师,应收账款在借方是10000元,但是客户给我们付了15000元,多出来的5000怎么办?我给他开的发票也是15000的
老师,公司购粮仓库,粮食烘干机用采购的煤炭计入什么费用?
老师您好,请问三月份没有销项税额,有一张进项发票,我把他放在了应交税费-待认证进项税,那月末还需要计提或结转吗?