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老师,员借支2850给员工发开门红包,退回余款300,会计应该怎么做账务处理?

2025-04-04 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-04 11:17

同学,你好 借:其他应收款2850 贷:银行存款2850 借:管理费用-福利费用2550 银行存款300 贷:其他应收款2850

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快账用户5328 追问 2025-04-04 11:44

老师,退回300元的现金流量是选什么?

老师,退回300元的现金流量是选什么?
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快账用户5328 追问 2025-04-04 11:46

贷:其他应收款2850 这一行的摘要应该怎么写 ?

贷:其他应收款2850   这一行的摘要应该怎么写  ?
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快账用户5328 追问 2025-04-04 12:36

这种发红包给员工的这种福利,必须是发生的时候先计提再发放吗?

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齐红老师 解答 2025-04-04 13:16

同学,你好 支付其他与经营活动相关的有关现金

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齐红老师 解答 2025-04-04 13:17

同学,你好 摘要:冲借支

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齐红老师 解答 2025-04-04 13:17

这种发红包给员工的这种福利,必须是发生的时候先计提再发放吗? 一般是的

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借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2024-05-09
同学你好 借其他应收款 贷银行存款 退回 借银行 贷其他应收款
2022-02-25
您好,借:银行存款 贷;管理费用-工资 贷:其他应付款
2024-07-01
公司老板垫付工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-老板
2024-04-01
你好,借应付职工薪酬2000贷,银行存款2000,给他申报2000的个税。
2021-06-10
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