同学,你好 借:其他应收款2850 贷:银行存款2850 借:管理费用-福利费用2550 银行存款300 贷:其他应收款2850
公司有一员工采购人员因为与公司借款,无法还款又没有发票回来冲账。现在公司上层想到的就是让采购人员继续在职,但是不发实发工资,要求购买的社保与公积金个人付款部分就由个人支付。请问这种情况的会计分录实务应该怎么处理?支付员工工资、付社保及公积金的分录应该怎么做好?
老师,1月提前发放1名员工工资,借:应付职工薪酬 9410.74 贷:银行存款 9410.74(1月份账务处理凭证) ,2月发现多发了0.47元,并让员工退回账上0.47元,请问这笔发放的及退回的怎么做分录
你好老师,我们去年的工程进度款发票开多了,今年要红葱会计分录怎么做。工程相应的成本也支付怎么做账务的处理?
老师,21年有个项目,一直没有回款但我们发的工资都是按员工给发了,计提工资借管理费用贷应付职工薪酬,今年款回来了,应该怎么做账?
老师我之前付的款付多了别人又退回来了7000多,我该怎么做账?我付款付了158000,对方给我开发票开了15万 按照发票我做的账务处理是 借,原材料 进项税 贷:应付账款 想问银行收同一家的退款8000元怎么做账务处理?
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
老师,退回300元的现金流量是选什么?
贷:其他应收款2850 这一行的摘要应该怎么写 ?
这种发红包给员工的这种福利,必须是发生的时候先计提再发放吗?
同学,你好 支付其他与经营活动相关的有关现金
同学,你好 摘要:冲借支
这种发红包给员工的这种福利,必须是发生的时候先计提再发放吗? 一般是的