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老师,21年有个项目,一直没有回款但我们发的工资都是按员工给发了,计提工资借管理费用贷应付职工薪酬,今年款回来了,应该怎么做账?

2024-04-01 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 10:06

公司老板垫付工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-老板

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快账用户7314 追问 2024-04-01 10:10

这样做不是欠老板的钱了?

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齐红老师 解答 2024-04-01 10:16

本来就是有人垫付钱发工资,谁垫付的挂谁的账

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快账用户7314 追问 2024-04-01 10:18

如果是公司一直垫付老板没转过钱呢

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齐红老师 解答 2024-04-01 10:20

那就一直挂垫付的账就是了

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公司老板垫付工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-老板
2024-04-01
同学,你好 可以冲减今年的管理费用
2023-03-17
你好,可以如你分录处理
2022-01-06
您好,应付职工薪酬没有金额是对的呀,我们工资都发了,没有欠工资
2024-03-16
建议不要修改了 你如果跨年修改的话,借以前年度损益调整贷,以前年度损益调整。
2022-03-29
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