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请问老师 我们之前发放的福利费 计提时做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 现在要退回了 应该怎么做账呢

2020-11-03 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-03 10:30

你好,你做相反分录的就可以

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快账用户9955 追问 2020-11-03 10:33

请问老师 是做哪个相反的分录呢 发放时的吗 那计提的怎么办呢

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齐红老师 解答 2020-11-03 10:33

 借 管理费用 负数 贷 应付职工薪酬负数  发放时  借 应付职工薪酬 负数 贷 银行存款负数

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快账用户9955 追问 2020-11-03 17:50

再请问下老师 那收到钱还需要做分录吗 收到退还回来的钱

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齐红老师 解答 2020-11-03 17:51

借 管理费用 负数 贷 应付职工薪酬负数 发放时 借 应付职工薪酬 负数 贷 银行存款负数

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快账用户9955 追问 2020-11-03 17:53

老师 意思就是银行存款负数 就是收回来的钱的意思是吧

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齐红老师 解答 2020-11-03 17:54

对的 你的理解是对的。

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快账用户9955 追问 2020-11-03 17:54

老师 那是不是我需要在摘要里说清楚就行了

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齐红老师 解答 2020-11-03 17:55

对的 你的理解是对的

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