同学你好 查账征收告还是核定征收
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
请问老师,老板成立一个个体户,没有业务,也没有成本,就是开点发票,控制在核定标准内,申报经营所得的时候怎么填收入成本呢?
老师你好,有一个个体工商户,3月份填写个人所得税 这个月开票了,但是进项没有开过票,费用也没有发票 也没做过账 这种情况怎么填写呢
广州白云区个体工商户定期定额的个人所得税经营所得如何申报,当时去做税务登记的时候是填写了一个6万元的收入,现在点进去申报,应税项有个金额是6万,是刚办理的,还没有开发票进来和开发票出去
老师您好,目前在代理记账公司,有个个体户是查账征收的,从23年4月到现在,没有给这家个体户办个人所得税经营所得税,也没有跟个体户老板要成本票,现在个体户老板已经开出21万多的销售收入额,成本目前为0,请问这个要怎么处理呢?
公司要刻工程章,需要备案吗
老师好,24年的销售费用少计了5万,但是24年现在还没报汇算清缴,我应该怎么操作?需要修改凭证吗?还是汇算清缴的时候直接增加5万销售费用啊?具体账务和税务怎么操作?谢谢老师
研发项目对应的研究费用,可以不在季度利润表里列明,只年报时列明吗
老师,请问知识产权转移,印花税多少
商贸公司注册资本500万,两人投资的,现在想减资到50万,一个人投资的行吗?
小企业会计准则,公司购买理财取得的收益计入财务费用合适还是投资收益合适
老师:差额征税怎么打操作? 我公司是一般纳税人,装饰工程,主做全国各地加盟商的门店装修,涉及到异地预缴外经证 比如门店装修20万,但实际分包给个人15万,但是我公司按照20万异地预缴了税款,这个差额征税怎么操作呢?毕竟差额是5万不超30万是免增值税的呀
老师好,24年的销售费用少计了5万,但是24年现在还没报汇算清缴,我应该怎么操作?需要修改凭证吗?还是汇算清缴的时候直接增加5万销售费用啊?具体账务和税务怎么操作?谢谢老师
商贸公司注册资本500万,投资人2人,现在想减资到50万,换成一个人投资的行吗?
24年一笔管理费用发票是3万,24年已入账,25年冲红重开发票,金额2万。这个24年汇算清缴不用调整吧
老师,是查账征收
按你开票额不含税收入填写
老师 可是不管怎么填写都显示不符
提示什么呢?你说下
显示成本过高,然后需要写备注
是你成本的原因,是真实的吗
老师 都没有进项票,老板说是真实的
查账征收的必须要按成本发票来写的,没有发票不能写