你好,如果应收账款期初余额为0,本期开票15000,回款15000,应收账款余额应该为0。
老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?
公司内账,不涉及发票。我们是购货方。先付款后收货。购货15000元。厂家给返利5000元。但不给现金,直接抵货款,我实际先付1万元。收到价值15000的货。怎么做完整的分录?要把5000元的返利体现出来
老师,给我们做广告的公司,开来一张45000元的发票,但是我们只支付了30000元 借:广告费 45000 贷:银行存款 30000 应付账款 15000 如果这样15000后期对方不找我们要了,这个账要怎么平呢?
老师我有笔修车费用15000元3月份计提了贷方挂的应付账款-客户,然后4月份他家因为一些原因只能开出来5000 还有10000元得下个季度开出来票给我,我怎么做账呀 他家我挂的应付账款
老师我,假设上月购进一商品成本10000元,销售金额15000元,但是客户本月退了5000元货,开了一张¥5000的红字发票给客户,问本月如何做账?
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
期初数是10000呀,在借方
所以我不知道这个怎么处理了,因为这笔账是去年财务做的,我们的应收账款应该是15000,去年财务记了10000,今年客户付了15000,所以我这个分录要怎么调整呢?
这么看应收账款余额是10000,表示去年的款未收回。