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老师,我们单位在21年12月确认了一笔900万的收入,增值税做了无票申报,22年业务没促成,在12月又做了无票的负数,税务系统跳出来异常,让写说明,这个是要做到以前年度损益调整吗,做以前年度损益调整影响增值税这块吗

2023-05-05 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 15:12

同学你好 这个不影响增值税

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快账用户9086 追问 2023-05-05 15:21

但是增值税前面的未税金额会不会影响

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齐红老师 解答 2023-05-05 15:30

同学你好 之前没交增值税那现在影响的

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同学你好 这个不影响增值税
2023-05-05
你好,学员,开了发票就要确认收入的,不存在递延收益这一说,而且递延收益这个科目是用在其他用途上的
2023-04-09
你好对的 是这么做的
2023-04-11
关于无票收入的处理,根据会计准则和税法规定,无票收入也需要进行会计核算和税务申报。您在今年的增值税申报表中增加了无票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得税申报表,这是正确的做法。 您在账务处理上没有反结账到去年去改账,而是在今年做了以前年度损益调整。这可能导致财务软件中引出的去年利润表不包含这些调整,从而与税务申报的年度财务报表存在差异。 在这种情况下,您需要根据实际的会计处理和税务规定来准备税务年度财务报表。尽管以前年度损益调整不影响去年利润表,但在税务申报时,您需要确保所申报的年度财务报表与您的税务处理一致,即包含无票收入的影响。
2024-04-18
2023年三月份给他交货的话,你的成本发票就能到吧,能到的话你红冲之前的,然后再做发票,再用以前年度损益调整来做,有发票了可以抵扣企业所得税的。
2023-01-05
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