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老师你好,我们是小规模纳税人增值税这一块是属于免征的,去年12月份确认了1笔无票的销售收入,今年1月开了税票,不知道我一下分录是否正确,请老师指点 分录为: 借:以前年度损益调整 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 结转成本时: 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:主营业务成本 贷:库存商品

2023-03-21 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 09:28

您是去年的。收入和成本分录都没做吗?

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快账用户3100 追问 2023-03-21 09:29

去年确认无票收入的时候是做了的收入和成本的

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齐红老师 解答 2023-03-21 09:32

如果都做了,你今年开票。把发票直接贴后面。这样简单处理就。这样简单处理就行。或者鲜红葱原来分录。然后按发票再做一笔收入分录,成本的分录不用处理。

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快账用户3100 追问 2023-03-21 09:35

红冲原来的分录的话,因为是去年的收入,所以会涉及到用以前年度损益调整,这个时候我就不明白应该如何做分录了

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齐红老师 解答 2023-03-21 09:38

借应收负数。贷以前年度损益调整负数。。应交税费负数。 。借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费。

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快账用户3100 追问 2023-03-21 09:42

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-21 09:46

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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您是去年的。收入和成本分录都没做吗?
2023-03-21
同学你好,这样操作的话,需要做企业所得税的调整分录,一般情况下,今年开退货销售发票的话,不用通过以前年底损益调整处理的,直接冲今年的收入就行了。
2022-05-20
你成本还没有结转哦 。  你第二部只是把你  贷方的-100结转到利润分配去    ; 你第三部的以前年度损益调整还需要结转下就可以了   
2022-05-18
你好   你们是少暂估了库存商品 金额  少了 48万吗  
2021-03-04
同学你好 是不是多结转了
2023-04-14
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