您好,这个的话,你做了待认证进项税额没
月末要结转应交增值税待认证进项税额和应交增值税销项税额吗?怎么结转,凭证怎么做
请问老师,本月没抵扣的进项发票做账是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项、 贷:应付账款 1、那么待认证进项需要转入应交增值税-未交增值税吗? 2、如果下月认证抵扣了,应该怎么做账?
你,想问问我进项发票进来没认证,入账入待认证进项,等下月我要认证应该怎么录呢?是不是借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-待认证进项?
本月有销项税额无进项税额,因为有留抵进项税额,所以没有增值税,期末需要结转吗吗如果结转怎么结转
老师,如果有增值税留抵,如果本月有销售销项税额1万,也认证了进账税额9800,差额是200,那结转增值税怎么做账
老师,小企业会计准则是去年工资少计提了200今年补提分录怎么写?需要更正去年哪些报表
去年有一部分福利费没有经过应付职工薪酬职工福利费,可以直接做调整分录借贷应付职工薪酬职工福利费一进一出吗
老师好,请问道路运输企业各项成本占比收入多少合适?
与对方公司签了协议之后明确了分成后,每个月要注意哪些,比如打款,发票,这些具体的流程是什么?
老师好,要工商年报,怎么在电子税务局查询去年整年的缴纳税款总额呢
2025.2.28支付爱起模具加工首款50%(合同的总金额:50000元);交期在2025.3.15,尾款将于2025.3.15付清25000元;这个应该怎么做分录呢?
先进制造业增值税的加计抵减政策具体是什么,适合哪些企业啊
制造业销售设备的,要开一张设备租金的发票,发票项目名称怎么写
老师我们1月收美元户收美元1万,汇率7.107算完是71070元, 2月收美元户收美元2万,汇率7.949算完是158980元, 然后3月美元户转到人民币账户是1万5美元,汇率7.202算完是108030元,请问这应该怎样做分录呢?
老师有个问题,永利做账小规模纳税人,还没有收入,就是开个电表给泰鑫和中铁用, 1电费,2024年9月26日泰鑫检车站预存电费3000进永利公司电表。2.2024年 10月1-31永利发生1529.38 ,3.中铁存款进永利电表1754.3元,这样预存有泰鑫3000+中铁1754.3-2月电费1529.38=3224.92 。余额留存到下月,相当就是泰鑫和永利是一个人的,只是电费挂在永利名下,中铁是其他单位分了个电表出去的,两个公司同时存钱进永利电表,共同划扣永利电表费用,分录借贷不会做,能帮理一下吗
没有,如果进项税额还不想认证可以怎么账务处理,怎么结转本月增值税
您好,那这样的话,就是 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 待认证进项税额
一般每个月是不是得先认证了比较好呢
可以不认证,这个没关系的
后期如果下个月要认证抵扣的话,如果做账务处理
借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待认证进项税
摘要怎么写
摘要就是写抵扣进项税额。