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请问老师,本月没抵扣的进项发票做账是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项、 贷:应付账款 1、那么待认证进项需要转入应交增值税-未交增值税吗? 2、如果下月认证抵扣了,应该怎么做账?

2024-01-11 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 13:52

不结转 借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。

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快账用户9644 追问 2024-01-11 13:55

老师,没有认证的发票做账是应交税费-应交增值税-待抵扣进项税?

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齐红老师 解答 2024-01-11 13:56

你好,应交税费待认证里面待着。

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相关问题讨论
不结转 借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
2024-01-11
你好 你的分录是正确的  
2021-06-08
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
同学,你好,分录没有问题,目前发票也没有个认证的期限 ,实际直接你认证了也可以的,什么时候抵扣都可以的。
2021-09-26
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