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请问老师,本月没抵扣的进项发票做账是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项、 贷:应付账款 1、那么待认证进项需要转入应交增值税-未交增值税吗? 2、如果下月认证抵扣了,应该怎么做账?

2024-01-11 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 13:52

不结转 借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。

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快账用户9644 追问 2024-01-11 13:55

老师,没有认证的发票做账是应交税费-应交增值税-待抵扣进项税?

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齐红老师 解答 2024-01-11 13:56

你好,应交税费待认证里面待着。

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