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2025.2.28支付爱起模具加工首款50%(合同的总金额:50000元);交期在2025.3.15,尾款将于2025.3.15付清25000元;这个应该怎么做分录呢?

2025-04-10 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 16:47

2025 年 2 月 28 日支付首款 借:预付账款 - 爱起模具 25000 贷:银行存款 25000 2025 年 3 月 15 日付清尾款并收到模具 借:固定资产 - 模具 50000 贷:预付账款 - 爱起模具 25000 贷:银行存款 25000

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快账用户3678 追问 2025-04-10 16:57

老师我们工厂是生产模具的哦,付尾款并收到模具时,可以借:库存商品—模具 ?

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快账用户3678 追问 2025-04-10 16:59

2025 年 2 月 28 日支付首款25000元,那计提该供应商货款50000元时是在25.3.15付尾款时计提50000元吗?

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齐红老师 解答 2025-04-10 17:01

同学你好 这个可以的

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快账用户3678 追问 2025-04-10 17:06

计提该供应商货款时也是等到付尾款时按照合同总金额计提货款吗?

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齐红老师 解答 2025-04-10 17:09

同学你好 对的 如果有发票就按发票

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您好! 如果是修正前期错误分录的话, 首先前期已经实际支付的金额是计入到固定资产-融资租赁固定资产科目的 那么就可以 借 固定资产-融资租赁固定资产 447538.7 贷 固定资产 447538.7 相关的进项税无需结转 红冲冲减 固定资产 和 应付账款科目 然后将相关金额放到   固定资产-融资租赁固定资产 长期应付款--应付融资租赁款
2023-04-22
你好,当时这笔业务是怎么写的分录呢?
2024-01-10
同学你好 收不回来就计入营业外了哦
2024-01-10
选D,甲公司20×9年度营业利润的影响金额计算为:‌[50×(5×12-3)]/5+100=670(万元)
2024-08-14
你好 借原材料 贷银行存款等 借委托加工物资 贷原材料 银行存款 借库存商品 贷委托加工物资
2021-12-29
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