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老师,如果有增值税留抵,如果本月有销售销项税额1万,也认证了进账税额9800,差额是200,那结转增值税怎么做账

2024-06-14 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-14 10:54

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税200 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税200 贷:银行存款

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税200 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税200 贷:银行存款
2024-06-14
您好,进项税额大于销项税额可以不结转的
2024-03-19
您好。进项大于销项不用交税。 销项大于进项。缴纳增值税。
2021-09-25
如果需要交税,销项100减去上期留抵80 借应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷应交税费未交增值税20
2022-07-12
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
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