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老师 我在去年2022年12月份开了一张20万的发票是预收2023年1月2月的服务费,钱收到,发票开出去了,开发票时备注了是预收2023年1,2月的,做账也是做的预收账款。后面1月份报2022年第四季度增值税时,申报表直接带出来已开票那20万,已报税,有问题吗?

2023-03-29 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-29 16:05

那是对的,这个税款属于12月所属期的税款。

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那是对的,这个税款属于12月所属期的税款。
2023-03-29
你好,你这么操作就是没问题的,不用调整。
2023-03-29
同学你好 对的 要确认收入
2023-04-06
您好,这个是冲减去年申报50万
2023-06-02
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
2023-03-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

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