你好,今年一整年都符合要求的情况下可以抵扣 要填写
老师,请问下员工是今年12月才在app上填的专项附加扣除,之前申报个税的时候,都没有扣减过专项扣除这一项,那在1月份申报12月份的个税的时候需要把这一年的累计专项附加扣除扣减掉再计算个税吗
2020年个税专项附加扣除12月份员工才填入,那么做12月份工资表时如果把累计专项附加扣除减掉再核算个税的话,可以吗?我们是12月份的工资,次年1月份才发,申报所属期已经是2021年1月了。到时候申报的个税会不会和工资表核算的不一致?
请问老师,我公司某员工今年申报了一项赡养老人的专项附加扣除,一月扣除的费用是一千,那现在申报二月份的个税时,这个赡养老人的附加扣除是继续填报一千还是两千?三月份是三千,四月份是四千……每月累加,是这样吗?
员工2月才填的专项附加扣除导出(但是可以从1月开始享受),我一月个税申报的时候,专项附加扣除导出填的是0(因为下载不到),那我二月个税申报的时候,我是填2倍的专项附加扣除导出吗?
老师 我们二月份没有发工资,在个税申报的时候我都填的0, 社保是正常缴纳的,专项扣除和专项附加扣除本月我填写0还是,正常填写会累积?
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
公司有一个员工有残疾证,哪些税有优惠?具体怎么操作
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
请教一下,为什么转出的增值税不是18万,而是题目所说的数目, 如果是自建的厂房改造成职工食堂,进项税额需要转出吗?烦请详细解说一下,非常感谢!!!
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快