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我在去年2022年12月份开了一张20万的发票是预收2023年1月2月的服务费,钱收到,发票开出去了,开发票时备注了是预收2023年1,2月的,做账也是做的预收账款。后面1月份报2022年第四季度增值税时,申报表直接带出来已开票那20万,已报税,有问题吗?然后到2023年1月2月正常把20万之前预收的分别转成主营业务收入。账上要调整吗?

2023-03-29 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 16:06

你好,你这么操作就是没问题的,不用调整。

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快账用户4449 追问 2023-03-29 16:08

如果报税跟账上正常不用调,那我4月份申报2023年第一季度增值税时是不是把1月份已经报过税那20万的主营业务收入减出来就可以?

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齐红老师 解答 2023-03-29 16:08

对呀,你这之前已经报过了,就不需要再申报了。

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快账用户4449 追问 2023-03-29 16:11

我们是小规模纳税人,去年享受免交增值税,今年是1%的税率,那20万我需要补税吗?

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齐红老师 解答 2023-03-29 16:12

这个是不需要补税的

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你好,你这么操作就是没问题的,不用调整。
2023-03-29
那是对的,这个税款属于12月所属期的税款。
2023-03-29
你好,直接冲今年的收入,借应收账款负数 贷主营业务收入付出负数 应交税费负数就可以的,不要修改之前年度的所得税。
2023-11-13
你好,是先开出口发票,申报增值税,再申报退税的。之前没有做退税的,可以在2023年2月一次申报退税
2023-02-15
老师 你给我打电话 对吧?
2024-06-27
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