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老师去年12月份有个费用没来票做的分录是借管理费用4000贷银行存款4000,今年2月份来了张专票怎么做会计分录啊

2023-03-06 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-06 15:17

你好;     借进项税 贷以前年度损益调整 ; 月末结转损益   

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快账用户6836 追问 2023-03-06 15:19

现在只要做这一笔就行了吗,冲销税额那部分就行了吧

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齐红老师 解答 2023-03-06 15:24

是的; 你之前含税计入管理费用去 ;现在就冲进项税 

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快账用户6836 追问 2023-03-06 16:26

老师没有以前年度损益科目的话用什么科目合适

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齐红老师 解答 2023-03-06 16:28

你好; 用利润分配-未分配利润   去 核算  

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快账用户6836 追问 2023-03-06 16:31

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-06 16:35

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你好;     借进项税 贷以前年度损益调整 ; 月末结转损益   
2023-03-06
你好,正确的应该是哪一个?
2023-03-09
你好 借:应交税费——进项税3.96 贷:管理费用3.96
2024-03-12
同学,您好,餐饮服务属于不得抵扣的项目,所以收到餐费专用发票不得抵扣进项税,如果已经抵扣了,那么要做进项税额转出,分录如下: 借:管理费用-差旅费 5.1 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 5.1
2024-03-13
借,应交税费,增值税 贷,以前年度损益调整,未分配利润
2022-03-23
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