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我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?

2025-04-16 01:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 01:50

您好同学! 你卖货的时候确认收入,同时结转库存商品到营业成本,这就是收入成本匹配 您购进货物的分录不用改的

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你好这个借库存商品 负数,进项税额,负数, 贷预付账款,负数, 那这个还有合作么
2021-07-09
可以的,可以这么做的,成本不用动,暂估和发票一样的成本不用动。
2023-06-08
你好,借:以前年度损益 贷:专项应付款 然后借:利润分配~未分配利润, 贷:以前年度损益
2021-01-06
您好,您的分录没有问题
2021-04-18
您好,就是说,当时没有库存,但是直接结转了成本是吗
2023-08-06
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