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您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?

2020-10-29 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 15:13

同学你好! 你的理解是对的,就是把之前的用红字冲掉,然后来发票后,重新按照发票金额做账。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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