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老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录

2025-04-16 04:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 04:17

您好,借:银行 贷:其他应付款 估计 我们不只这一笔没考虑,先在其他应付款-老板 这里归集,查清了一起处理,现在处理的话是营业外收入,要交税了,万一还有供应商的款也漏了呢,给自己留个余地

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借应收账款 贷坏账准备 借银行存款 贷应收账款
2022-04-09
您好,收不回来了,记到营业外支出,然后纳税调增,就可以了 借:营业外支出 贷:应收账款
2023-11-13
同学您好,计提时借:信用减值损失 贷:坏账准备 发生坏账借:坏账准备 贷:应收账款
2024-01-04
建账的时候没有期初数意思是期初数是零,你的应收款咋回事?是之前年度的吗
2020-08-20
你好; 借营业外支出 贷应收账款  
2023-04-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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