您好,我估计对方会让你调整完成以后再做交接的
开发票编码简称是属于大类是吧
老师为什么我从5.1只能赋码查询劳务费,大类是工程服务和其他建筑服务,应该选择那个
老师,我的意思就是承包方给甲方开发票,就是要选择差额征收全额开票是吧,如果不这样选择直接按1000万开专票,反映不出来差额部分啊,申报的时候怎么申报
老师,样品做收入,那收入按公允还是成本价值,计算销项税呢
考试在吗,员工请假扣款计入啥会计科目
老师建筑劳务的发票不用开差额就可以差额交税是啥意思,那他给甲方怎么开票,开差额征收全额开票的发票吗
汇算清缴发现有一笔费用发票无法取得,当时计入管理费用,现在如何处理,调整分录和调整报表如何做
个人开劳务费发票是几个点税率
老师好小规模纳税人日常做账未开票收入借:银行存款98600贷:主营业务收入97623.16应交税费-未交增值税1%976.24填小规模增值税申报表填第二列服务不动产无形资产第10栏95728.16第20栏本期免税额2871.843%是这样吗
你好,我们单位打算实缴出资,该怎么操作呢
就是说,前面几年我是有调账的义务的是吗老师?
对的,毕竟之前年度是你负责的
老师,在请教一下,我是带了两年,一共税务局要调前5年,20-23年的会计也去外地了,我是光调我那两年的,还是全调呢?
这个我估计老板想让你都调了,之前的会计毕竟找不到了
老师,是因为昨天和一长者聊到这个话题,人家还把我说了一顿,说已经做了交接工作,为啥还要给自己找事,万一后面调的不合适又得找我,我之前也是想着全调了,那老师的意见是和我一样的吗?
现在是什么情况,现在已经交接完成了吗?
就是在3月底已经交接了我前面的内容,现在的专职从税务稽查也一直在,对这个事情比较了解,她在一直跑这个事情,专职好像不抗拒调账,就是老板的意思感觉就是我的事
哦,这种情况既然都交接完成了,就没你啥事了,可以让现在的会计去做了,没必要你再弄了
老师,那老板就觉得之前是我的事,应该我调,我现在就是纠结,到底咋样又不得罪他,又不给自己找麻烦呢?
你就可以说毕竟都交接完成了,才出现这个问题,可以让全职会计跑这个事,然后哪里不清楚的可以随时问你,你积极配合就行了