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老师,我的意思就是承包方给甲方开发票,就是要选择差额征收全额开票是吧,如果不这样选择直接按1000万开专票,反映不出来差额部分啊,申报的时候怎么申报

2025-04-16 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 10:17

你好,你在电子税务局开发票的话,他有一个差额征税,全额开票。

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相关问题讨论
你好,你在电子税务局开发票的话,他有一个差额征税,全额开票。
2025-04-16
建筑劳务的发票不用开差额,他就可以差额交税。
2025-04-16
你好,对的是的,你们直接给他申报工资,个税就可以抵扣。
2021-11-19
同学你好 差额纳税不是针对项目的吗
2022-06-02
同学你好 1.按照差额做收入分录是(1)全额确认收入与销项税额借:银行存款        贷:主营业务收入               应交税费———应交增值税(销项税额)  (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)        贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)         贷:应交税费———未交增值税  2.按全额来就行了 3.计入成本
2021-01-15
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