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9月份有一笔分录是借管理费用,加油费,贷银行存款,现在票回来了,是专票,要怎么冲销以前的分录

2023-01-12 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 10:37

他是今年一月份收到的发票吗?

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快账用户6998 追问 2023-01-12 10:44

不是,是12月收到的票,

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:46

借应交税费、应交增值税进项,借管理费用负数填写税额的就可以的。

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快账用户6998 追问 2023-01-12 10:59

上次做分录,用银行存款1万,但是现在票的金额是7000,没有票的三千元怎么调整

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齐红老师 解答 2023-01-12 11:02

借管理费用,贷银行存款,全部是这么做的,收到了发票,借应付账款,贷管理费用,借管理费用,应交税费,应交增值税进项,贷应付账款。

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齐红老师 解答 2023-01-12 11:02

第一个赞估,第二个红虫赞估,第三个做发票的。

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快账用户6998 追问 2023-01-12 11:13

意思是没有收到票的3000那样处理?

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齐红老师 解答 2023-01-12 11:16

对的,是的,是这么做的。

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快账用户6998 追问 2023-01-12 14:28

现在有票的分录我这样写可以吧借应交税费,—抵扣进项税额,贷管理费用,那么摘要写什么比较好

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齐红老师 解答 2023-01-12 14:31

回答可以这么做的自己选择就行

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他是今年一月份收到的发票吗?
2023-01-12
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