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#提问#老师好,公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用,发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是,借其他应付款,贷银行存款。9月份发票回来了,再冲掉,借管理费用,贷,其他应付款

2021-09-24 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-24 11:51

你好,销售办公用品的是个人,还是单位? 

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快账用户4375 追问 2021-09-24 11:51

公司购买的办公用品

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齐红老师 解答 2021-09-24 11:54

你好,公司购买的办公用品,那付款的时候,需要把其他应付款科目改成预付账款科目才是的 

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快账用户4375 追问 2021-09-24 11:55

支付时,借预付账款,贷银行存款,发票回来时,借管理费用,贷预付账款,是这样吗老师

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快账用户4375 追问 2021-09-24 11:57

能不能在8月直接入管理费用,借管理费用,贷银行存款,然后9月发票回来了,再把发票贴回去后面

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齐红老师 解答 2021-09-24 11:59

你好,是的,是这样的。 不能这样处理(在8月直接入管理费用,借管理费用,贷银行存款,然后9月发票回来了,再把发票贴回去后面)

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