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8月付费用,9月发票发票信息纳税识别号开错了,10月重新开了正确的过来,8月份入账,怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款,还是直接入费用:借:管理费用 贷:银行。10月份收到正确的发票的时候:冲红8月份的借:管理费用 -1000 贷:银行,借:管理费用 贷:银行,还是借:管理费用 贷:其他应收款。

2020-11-27 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 08:38

你好既然是8月的费用   8月 做暂估 :借管理费用  贷银行存款 10月收到正确的发票    冲借:管理费用 -1000 贷:银行-1000,借:管理费用 1000贷:银行1000

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快账用户4586 追问 2020-11-27 08:44

好的。谢谢。

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齐红老师 解答 2020-11-27 08:45

没事的。 希望能帮到你  

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你好既然是8月的费用   8月 做暂估 :借管理费用  贷银行存款 10月收到正确的发票    冲借:管理费用 -1000 贷:银行-1000,借:管理费用 1000贷:银行1000
2020-11-27
你好,这样是可以的。
2021-09-24
你好,销售办公用品的是个人,还是单位? 
2021-09-24
你好,都可以的,两种做法都可以 没有银行回单,把银行存款改成其他应付款。
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同学你好 这个写乙方就行了
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