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9月付款,没有发票,借:其他应付款,贷:银行存款,10月收到了发票,就借:管理费用,贷:其他应付款,这个收到的发票,是放在10月的凭证里吗?还是又放在9月

2022-11-03 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-03 08:27

同学你好 对的 要放在凭证里的

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快账用户1658 追问 2022-11-03 08:27

是放在9月的还是10月里的?

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齐红老师 解答 2022-11-03 08:28

同学你好 放在十月里

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快账用户1658 追问 2022-11-03 08:29

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-03 08:30

同学你好 满意请给,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 对的 要放在凭证里的
2022-11-03
你好既然是8月的费用   8月 做暂估 :借管理费用  贷银行存款 10月收到正确的发票    冲借:管理费用 -1000 贷:银行-1000,借:管理费用 1000贷:银行1000
2020-11-27
同学,你好,这个可以的。
2021-02-04
那请问老师:11月23日支付该公司了2500元。 借:其他应付款2500 贷:银行存款2500 记账凭证的附件是什么呢? 银行回单的
2022-11-23
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
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