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经销商,有一部分业务是厂家提供货物,本企业低价代销,销售过后厂家按一件补相应的销售返利,账务处理与税务处理怎么进行

2025-04-08 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-08 09:20

你好,那发票怎么开?是按照原价,然后再给你开折扣吗?

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快账用户4772 追问 2025-04-08 09:29

目前还没确定合作方式,初步想的是第一种:厂家按出厂价给我们开发票,我们按我们的售价给下游客户开发票,收到的返利,由我们给厂家开服务费的发票。第二种就是您说的对方直接把返利并到厂家开具的销售发票中按折扣冲减销售,我们给下游开票,按差价交增值税。第三种就是我们只代售,厂家给下游开发票,只付我们应得的部分返利,我们按收到的金额开服务费发票。现在不确定那个方法更适合我们公司,中间的账务和税务处理具体区别在哪里?注明:本公司是商贸企业。

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齐红老师 解答 2025-04-08 09:35

第一个借库存商品应交税费,应交增值税进项贷,银行存款, 返利借银行存款贷其他业务收入,服务费 应交税费 第2个,直接按照返利之后的借库存商品应交税费,应交增值税,进项贷银行存款。 第3个,借银行存款,贷属于业务收入,应交税费,应交增值税

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齐红老师 解答 2025-04-08 09:35

第3个,你们做不了,不能只开服务费的。你走代销的话,也不可以。

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快账用户4772 追问 2025-04-08 09:41

第一种返利可以开6%的发票吗?服务项目选哪种?

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齐红老师 解答 2025-04-08 09:43

你好,选一个现在服务里面的。

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快账用户4772 追问 2025-04-08 09:48

还有一个问题,我查看的好多资料,有人说这部分返利属于产品的可变对价,应该并入到产品销售收入中按照13%交增值税

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齐红老师 解答 2025-04-08 09:49

返利一般不这么操作的,你又不是销售产品给他。一般是要么你开服务类费的发票给他,要么他给你开负数发票。

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快账用户4772 追问 2025-04-08 09:50

哦哦,主要想这样做税局那边会不会认可

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齐红老师 解答 2025-04-08 09:51

你好,你开服务类的发票可以的。

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快账用户4772 追问 2025-04-08 09:54

还想问一下,商贸企业除了下游,还有可能销售给个人,但是个人又不要票,我们以前都是直接申报的未开票收入,现在不是要求尽量不要大量申报未开票收入吗,那只能开发票?

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齐红老师 解答 2025-04-08 09:55

可以啊,可以做无票收入,或者是你开发票的时候开个人,就是购买方名字写个人。

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快账用户4772 追问 2025-04-08 09:56

因为我们除了仓库,还设了一个小门面,可能会有好多价值小的产品又比较零碎,都开票的话太麻烦了。

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齐红老师 解答 2025-04-08 10:00

是嫌产品规格型号太多吗?那是的话,你可以直接做无票收。

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快账用户4772 追问 2025-04-08 10:05

是的,一天可能就会有三四百人买,但是可能会有一部分只消费了两三元,如果都开票还需要专设一个岗,关键个人也有可能不会提供信息

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齐红老师 解答 2025-04-08 10:07

不是的,我的意思是个人你可以统一开在一张发票里面。

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快账用户4772 追问 2025-04-08 10:08

统一开,购买人信息怎么填写?只在名称处写个人两个字?

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齐红老师 解答 2025-04-08 10:11

是的,对的,购买方写个人税号空着。

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快账用户4772 追问 2025-04-08 10:14

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-04-08 10:17

不用客气 工作愉快。

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