你好,那发票怎么开?是按照原价,然后再给你开折扣吗?
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
某公司的机械加工分厂、正在同一家保健品厂洽谈一笔务。这是一家新组更的专门生步一种新开发的营养液的保健品厂,作为一种全新的保健品,未未的市场销路难久预测。因此,保健了也带有试生多的性质,他们向机加分厂只订购10套没备。如果该保健名销路好,他们将向该厂大批订货
小规模纳税人去年未开票收入已申报,今年补开发票,怎么申报增值税
老师,手机碎屏宝计入管理费用的哪个二级明细比较好?
目前还没确定合作方式,初步想的是第一种:厂家按出厂价给我们开发票,我们按我们的售价给下游客户开发票,收到的返利,由我们给厂家开服务费的发票。第二种就是您说的对方直接把返利并到厂家开具的销售发票中按折扣冲减销售,我们给下游开票,按差价交增值税。第三种就是我们只代售,厂家给下游开发票,只付我们应得的部分返利,我们按收到的金额开服务费发票。现在不确定那个方法更适合我们公司,中间的账务和税务处理具体区别在哪里?注明:本公司是商贸企业。
第一个借库存商品应交税费,应交增值税进项贷,银行存款, 返利借银行存款贷其他业务收入,服务费 应交税费 第2个,直接按照返利之后的借库存商品应交税费,应交增值税,进项贷银行存款。 第3个,借银行存款,贷属于业务收入,应交税费,应交增值税
第3个,你们做不了,不能只开服务费的。你走代销的话,也不可以。
第一种返利可以开6%的发票吗?服务项目选哪种?
你好,选一个现在服务里面的。
还有一个问题,我查看的好多资料,有人说这部分返利属于产品的可变对价,应该并入到产品销售收入中按照13%交增值税
返利一般不这么操作的,你又不是销售产品给他。一般是要么你开服务类费的发票给他,要么他给你开负数发票。
哦哦,主要想这样做税局那边会不会认可
你好,你开服务类的发票可以的。
还想问一下,商贸企业除了下游,还有可能销售给个人,但是个人又不要票,我们以前都是直接申报的未开票收入,现在不是要求尽量不要大量申报未开票收入吗,那只能开发票?
可以啊,可以做无票收入,或者是你开发票的时候开个人,就是购买方名字写个人。
因为我们除了仓库,还设了一个小门面,可能会有好多价值小的产品又比较零碎,都开票的话太麻烦了。
是嫌产品规格型号太多吗?那是的话,你可以直接做无票收。
是的,一天可能就会有三四百人买,但是可能会有一部分只消费了两三元,如果都开票还需要专设一个岗,关键个人也有可能不会提供信息
不是的,我的意思是个人你可以统一开在一张发票里面。
统一开,购买人信息怎么填写?只在名称处写个人两个字?
是的,对的,购买方写个人税号空着。
好的,谢谢老师!
不用客气 工作愉快。