咨询
Q

小规模纳税人去年未开票收入已申报,今年补开发票,怎么申报增值税

2025-04-08 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-08 14:56

今年申报收入时,减去补开的未开票收入部分

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、负数 借应收账款贷、主营业务收入、应交税费。
2021-08-23
您好,可以的,有一个风险点是去年的增值税和所得税的收入不一致,税务如果查到认定我们迟延交增值税,需要补滞纳金的。现在补开票申报是最好的选择
2023-06-06
你好 先红冲原收入,按发票入账  报表填写无票收入为负数 再按实际销售额填写申报 
2021-08-23
同学您好,借:应收账款等,贷:以前年度损益调整-XXX费用 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润
2022-09-20
同学您好,你好,可以的, 没问题 , 可以更正以前期间申报的,一般需到税局大厅办理。
2022-09-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×