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老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做

2022-10-08 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-08 09:09

借预付账款, 贷长期待摊费用, 应交税费待认证 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。

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借预付账款, 贷长期待摊费用, 应交税费待认证 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。
2022-10-08
你好,你这个分录做错了,应该是借长期待摊费用贷应付账款,然后发票到了之后借应付账款 贷长期待摊费用, 借长期待摊费用 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款
2022-10-07
同学,你好 借:管理费用-广告费 贷:预付1
2021-10-13
您好,对的,这个是可以的,可以这样的
2024-01-28
长期待摊费用发生了,就可以做的这个业务发生在几月份,就是对方给你开始施工的。
2024-08-13
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